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博盈体育长荣股份2023年半年度董事会经营评述

发布时间:2023-08-18 07:35:15 丨 浏览次数:

  博盈体育报告期内,公司坚持以智能化为方向的印刷高端装备制造为核心主业,重点服务印刷包装行业客户,致力于推动行业智能化、数字化转型,为行业客户提供以“智慧印厂”为目标的整体解决方案。

  2023年上半年,在复杂严峻的国际环境和国内改革发展稳定任务艰巨繁重的大背景下,我国经济呈现出市场需求逐步恢复,生产供给持续增加,就业物价总体稳定,经济运行整体回升向好的总体态势。据国家统计局数据显示,全国规模以上工业增加值同比增长3.8%,比一季度加快0.8%;其中,装备制造业增加值增长6.5%,比全部规模以上工业快2.7%。货物进出口总额同比增长2.1%。其中,出口增长3.7%。

  与之对应的是,公司服务的印刷行业仍面临增长动力不强、需求不足等问题,而世界经济复苏乏力,国际政治经济形势错综复杂,也对印刷行业企业生产经营带来诸多影响。行业数据显示,2023年1-6月,印刷行业规模以上企业营收增速持续为负,实现营业收入同比下降6.6%;实现利润总额同比下降13.6%。但据第三方研究报告分析:我国经济的发展和社会消费品需求持续上升,中国包装印刷市场仍将持续稳步增长态势,而消费升级促使包装印刷业向“生产数字化、产品差别化”方向发展,数字印刷成行业未来发展趋势,从而对包装印刷行业提出新的机遇和挑战。

  印刷装备是实现印刷工艺和印刷功能的基础,作为世界印刷大国,大力发展印刷装备是我国印刷业发展永恒的主题。因此,公司所在的印刷机械制造行业积极应对行业发展趋势,通过行业领军企业推动行业智能化、数字化转型升级发展的步伐正在加快。

  报告期内,公司基于“诚信有恒、品质有恒、创新有恒、服务有恒”的企业精神,秉持“以客户利益为中心,创新经营,永续发展”的经营理念,坚守“以印刷装备为主导,拓展高端装备制造,产业链多轴协同,成为中国第一、全球一流的印刷产业生态圈的引领者和综合服务商”的发展战略,利用自主研发能力等多维度优势,顺应行业发展趋势,力推印刷高端装备制造的国产化进程,致力于推动行业智能化、数字化转型,继续保持了在国内印机行业的领先地位。

  报告期内,公司装备制造板块实现营收68,074.77万元。在智能制造总部基地不断释放优质产能的基础上,公司通过加强内控和绩效管理,有效提升整体运营管理水平,优化费用成本,提高运营效率,装备制造板块克服了不利影响,保持稳定发展的态势。

  报告期内,公司继续保持以研发创新作为企业发展的源动力,推动企业创新发展,完成上市新产品8项。2023年4月,公司参展PrintChina展会,取得良好市场反馈。公司在保持原有优势市场地位的同时,通过积极提升瓦楞等新市场的渗透率和占有率,持续服务行业客户。公司凹印机产品持续获取客户订单,服务特种印刷、有价证券等行业客户取得实质性进展。子公司长荣数码生产的数码喷墨系列产品获取市场订单,报告期内实现销售收入5,832.34万元,顺应数字印刷的发展趋势,取得良好效果。

  在此基础上,公司不断加大海外市场的开拓力度,发挥好德国海德堡战略合作伙伴的作用,提升公司海外市场品牌认可度,截至上半年,公司海外业务收入实现2.57亿元,实现同比增长,进一步凸显了战略合作的优势。

  公司“智能数字化业务”板块自成立以来,作为公司数字化、智能化转型战略落地搭建载体,发挥了积极作用。智能数字化业务板块以数字化生产车间解决方案、客户数字化运营解决方案、智能管理系统和平台运营服务、智能化数字化设备和技术服务为主要发展方向博盈体育,报告期内,业务整合进展顺利,基本达到了统一规划,统一管理,统一研发,统一营销服务的目标,主要产品包括MES、TMS、WMS、整厂规划、工业互联网标识解析二级节点及溯源公链等。

  自成立以来,智能数字化业务板块在软件开发方面持续打磨产品线,形成标准化产品;启用工时制度,确保研发成本核算的精细化;自研荣联汇智低代码开发平台(RLDP),实现80%以上系统功能零代码开发;在硬件方面,成功研发具有自主知识产权的四向车,并配合WMS和WCS系统,为客户提供完整独立的解决方案。报告期内,荣联汇智、荣彩科技等子公司合计实现销售收入2,689.49万元。

  报告期内,公司金融租赁服务业务实现销售收入3,847.24万元。公司控股子公司长荣华鑫作为该业务板块的承担单位,充分发挥公司产融结合的优势和特点,深挖印刷行业客户资源,服务主业销售,起到良好的推动和促进作用。同时,长荣华鑫积极应对汇率波动等不利影响,强化风险管控能力,进一步提升内部管理水平,进一步实现了产融结合发展的目标。

  本报告期内,公司加强了财务管理、成本费用的管控,通过细化管理岗位,明确责任分工,管理费用降低了5.49%;加强与金融机构沟通,拓展了融资渠道,争取到了更低的融资成本,财务费用降低了13.9%。二、核心竞争力分析

  报告期内,公司坚持推进“以印刷装备为主导,拓展高端装备制造,产业链多轴协同,成为中国第一、全球一流的印刷产业生态圈的引领者和综合服务商”战略,为客户提供“高精度、高速度、高稳定性”的高端装备,践行“专业化、产业化、智能化、国际化”发展道路,围绕公司核心主业,形成了高端客户、研发创新、领先装备、卓越团队、先进机制、精益管理、可靠品质和资本助力等多项核心竞争力。

  公司立足于满足行业客户需求,强化价值创造能力,不断提升烟包、酒包等高端印刷包装市场的市场占有率和品牌影响力。公司客户涵盖多家印刷包装行业内上市公司,并通过提升技术实力和产品品质,实现了关键领域和设备的国产替代,服务特种印刷、有价证券行业客户取得实质性进展。目前,公司已逐步形成在包装印刷领域强大的品牌影响力和良好的用户口碑,同时,积极拓展食品、医药等社会化包装印刷领域的市占率。

  公司与海德堡根据已签署的战略合作协议约定,共同推进数字化、智能化转型,双向分销,双向供应,高端零部件和耗材市场布局,共建工业4.0标准智能制造基地和人才培育计划以及融资租赁等方面的战略合作。报告期内,双方持续深化合作,扩大合作经营范围,有力提升了公司品牌在海外市场的认可度。目前该项战略合作对公司主业发展的引领和带动作用日益明显。

  公司多年来坚持创新引领,不断推出新产品适应客户需求,其中多项产品技术指标保持国际领先水平。报告期内,公司研发继续保持着高投入的趋势,公司凭借自主研发的核心优势,完成开发8款新产品,在研发项目16个,储备项目12个,其中重点技术及产品10项,实现突破技术难题15项,将对公司在行业内创新性领跑发挥重要作用。截至2023年06月30日,公司新授权专利27项,其中发明13项,持续保持在印刷高端装备制造领域的技术领先地位,为公司可持续发展提供了强劲动力。

  公司通过不断探索创新管理机制和业务模式,激发企业创新活力,通过加强集团研发管理和团队建设,形成了研发、技术与市场需求的高效协同和快速响应,为各项业务开展提供强力支持。公司建立了完善的研发激励机制,实现了研发投入、技术人员薪酬与市场销售、业绩增长的紧密挂钩,为持续提高公司创新输出率提供支撑。报告期内,公司完成了2022年员工持股计划的非交易过户和限制性股票激励计划的首次授予,进一步提升了公司的核心凝聚力,为公司实现既定目标提供了激励机制保障。

  公司人力资源管理方面,建立了完善的考核机制、薪酬机制、竞聘机制、培训机制和动态管理机制,以先进机制引入各岗位优秀人才加盟公司。公司通过建设国家级模切烫金机实训基地、举办印刷行业技能大赛等方式,培育卓越团队。报告期内,“长荣管理学院”完成培训7815.5小时,培训人数1485人,人均培训时长5.26小时。通过公司培养,选举出10名公司级劳动模范员工,一名员工荣获市级劳模荣誉称号,两名员工荣获区级劳模荣誉称号。

  公司强调精益管理,不断加强标准和质量体系建设,提升产品品质可靠度。公司近年来不断加大质量体系认证工作力度,目前,已通过能源体系认证:ISO5001:2018;RBT119-2015、ISO9001:2015质量体系认证证书、信息安全管理体系认证证书,GB/T22080-2016、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证等系列证书,出口产品获得欧盟CE认证和更高标准的德国GS认证,有效提升产品品质,获得客户好评。截至目前,公司荣获国家级制造业单项冠军示范企业、国家级专精特新小巨人企业、国家级知识产权示范企业、国家级智能制造示范工厂、天津市科技领军企业等多项荣誉称号。

  公司在深入贯彻战略的基础上,强化产业链协同作用和生态圈构筑能力。目前,公司新的智能制造产业基地持续发挥优势产能,为公司打开新的增长空间,形成专业化、智能化、国际化、产业化发展的核心动力。与此同时,公司沿产业链上下游构筑的生态圈已初具规模——具备高端装备核心零部件制造技术和能力的北瀛铸造一期项目实现稳定运营,二期建设稳步推进。长荣激光、长德科技等子公司积极发挥协同作用,为提升公司产品品质贡献力量。长荣数码的数码喷墨系列产品获得市场认可,为公司面向未来数字印刷和数字经济发展趋势,提供了产品保障。三、公司面临的风险和应对措施

  面对国际局势和国际贸易环境等客观因素影响,伴随行业竞争的不断加剧,印刷装备制造行业企业面临多重挑战。宏观上有国际国内形势对行业带来的不利影响,微观上有行业无序竞争的经营预期,而产品降价作为应对竞争的手段之一,将直接影响到装备制造企业的经济效益。

  主要措施:公司持续推行降本增效,积极与融资租赁业务融合,开拓新的营销和市场推广方式,建立科学、完整、合规的销售管理体系;以客户需求为本,进一步提升产品质量和售后服务质量水平,通过强化产品的技术附加值提升市场竞争能力,进一步扩展海外销售和国际市场占有率,加强品牌驱动,进而带动企业销售收入与利润的稳步提升。

  近年来,行业原材料供应价格受成本上升等综合客观因素影响,总体呈上涨趋势。原材料价格上涨将直接影响零部件采购价格上涨和供应链管理难度,原材料供应价格的不可预测性将直接影响企业的盈利规模。同时,受汇率波动影响,公司核心零部件进口等价格持续走高,为公司毛利率带来不利影响。

  主要措施:公司高度重视企业生产的智能化水平提升及智慧物流、智慧仓储等子项的智能化建设工作。在此基础上,公司将进一步提升供应链管理水平,强化供应商筛选和管理力度。同时,发挥公司旗下控股公司和子公司的技术和成本优势,进一步满足公司核心零部件的供应需求,对冲原材料和零部件采购的不可预测性风险。

  近年来,公司不断加强新产品研发的投入,但是随着行业整体面临数字化浪潮的趋势带动下,还需进一步提升新产品开发和新技术储备的实力和水平。研发生态的高投入、长周期与行业无序竞争等客观因素将直接影响新产品上市的标准和节奏,进而影响行业企业的经济效益。

  主要措施:公司研发体系持续推进精准研判与开发并举,通过与德国海德堡等国际巨头在技术、市场等层面的深入合作,筑牢技术壁垒。另一方面,强化知识产权维护力度,应对行业无序竞争,巩固行业地位和市场地位。同时,提升自主创新能力和水平,通过引进、消化、吸收和外延并购等手段,综合降低新产品开发成本,加速技术和产品迭代,构筑技术壁垒和多层次专利壁垒,进一步降低新产品开发风险。

  公司在传统烟包领域基础上,将进一步拓展社包领域的客户群,面向食品、药品、高端化妆品以及消费电子包装等领域客户进行拓展,在新客户拓展和新业务领域推进的过程中,存在市场开发成本提升等因素,将直接影响公司利润规模,同时为公司在客户管理、客户关系维护、回款管理等方面提出了更高标准。

  主要措施:利用行业展会、行业协会活动等,进一步塑造长荣品牌的影响力和美誉度,形成传统客户群体口碑的辐射和带动效应,针对食品、药品等社包领域客户群体的痛点,进一步提升销售队伍的业务水平博盈体育,认真聆听客户需求,特别是高端客户的个性化需求,针对其需求特点指导产品创新和提升,通过提升产品的技术附加值和服务水平,进一步降低市场开发成本和客户维护成本,通过融合融资租赁等创新销售模式,增加服务客户的触手,提升公司盈利能力和水平。

  目前公司业务范围进一步扩大,控股子公司、参股公司数量稳步增加,且地域分布较广,不同公司的业务领域、管理水平、企业文化存在差异,从而带来对子公司远程管理的风险。

  主要措施:公司充分发挥各业务板块的专业能力和有效授权机制。以集团总部为依托,按照职能划分各板块业务并进行分类管理和专业化指导,以上市公司管理标准强化各子公司管理模式升级,严格执行子公司内部审计工作,落实集团相应管理制度,强化集团投后项目管理和风险管理的水平和能力,通过进一步健全公司内部控制制度和相关人员培训,建立健全预算管理体系等手段,进一步提升子公司管理水平。

  伴随着公司快速发展和国际化发展进程不断推进,公司不可避免地在研发、营销、售后服务等方面,存在人才短缺的问题,从而影响企业核心竞争力的进一步提升。

  主要措施:公司根据战略推进的进程,组织梳理明确公司人才需求计划,并通过内部培训与强化招聘工作等方式,搭建人才发展和职业发展平台,根据公司战略确定公司总体战略下的集团总部及业务板块的核心人才类型和岗位,采取内部选拔与外部招聘相结合的方式,确保人员到位。目前,公司已经建立和优化了人才选用育留管理体系和激励体系,制定了完备的人员业绩管理体系。公司将持续推进人才梯队建设,“英才计划”培训、管理学院等培训计划稳步推进,针对不同层级人才制定相应培训计划博盈体育,进一步提升公司人才队伍建设和选人、用人、留人的科学性和有效性。

  受地缘政治等因素影响,全球经济仍然存在较大不确定性。国内经济和印刷行业都将面临较大的下行压力,其中尤其是对海外市场拓展、公司产品销售等多个方面都会带来较大影响,并将直接影响到公司的经济效益。

  主要措施:公司在积极应对的基础上,做好持续应对在全球经济下滑带来的不利影响。公司将持续聚焦核心主业,通过不断提升产品品质,加大技术投入,提升产品和服务的核心竞争能力,在确保优势市场和客户市场保有率的同时,积极拓展食品、药品等社包等领域的客户,进一步提升市场占有率和渗透率,实现稳步发展。未来,依托数字化网络技术手段改变与客户的沟通方式、产品的呈现形式和交付模式,公司将继续加大在工业互联方面的投入,持续针对行业发展态势,开发、应用先进技术为行业赋能,持续推动行业向智能化、数字化方向迈进。

  展望国家“十四五”发展战略规划,新兴产业将迎来巨大的发展机遇,在国家环保政策,“双碳”政策引导下,双循环发展的新变革形势下,特别是全球经济下滑带来的重大不确定性下,要求公司董事会、管理层要拥有思变的大脑,树立敢变的决心。继续坚持装备制造为主业,加快向服务型制造业转型,向智能化、平台化、产业生态化转型;积极拓展新能源领域、医疗健康领域,以寻求更多的机遇和发展。

  惠誉评级将信用挂钩票据(CLN)的11个评级从“AAAsf”下调至“AA+”

  已有9家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据,持仓量总计249.71万股,占流通A股0.80%

  近期的平均成本为6.04元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

  股东人数变化:半年报显示,公司股东人数比上期(2023-06-20)增长251户,幅度1.23%

  参控公司:参控MASTERWORK CORP S.R.O.,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司

  参控公司:参控MASTERWORK JAPANCo.,Ltd.,参控比例为90.0000%,参控关系为子公司

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